Оператор ЭДО
 Удостоверяющий центр
 8 (351) 729-95-51
Наша организация ИП Антонова Т.Р. (фирма ПрофБух) плодотворно сотрудничает с ООО "НТЦ СТЭК" с мая2006 года. В процессе своей деятельности специалисты компании подтвердили свой высокий профессиональный статус и оперативность в решении проблем. Приходилось часто обращаться за помощью вслужбу технической поддержки компании "НТЦ СТЭК". Помощь оказывалась оперативно и грамотно. Особо хочется отметить работу менеджеров по работе с клиентами. Все сотрудники квалифицированны и доброжелательны Все выполняется в срок, впечатления только положительные. Большое спасибо за отличную работу. Будем надеяться на долгосрочное сотрудничество. Руководитель фирмы ПрофБух Т.Р. Антонова
ИП Антонова Т.Р.

Изменения в СТЭК - Бухгалтерии хозрасчет

14 сентября 2015 года

1.По сигнальному файлу доработана процедура выгрузки из справочника договоров в файл в части выгрузки наименования объекта строительства( вместо полного наименования выгружается краткое).


9 сентября 2015 года

1.По сигнальному файлу разработана специальная процедура формирования и печати договоров подряда для строительных организаций (с использованием локальной базы для ввода и хранения приложений со сводками затрат и графиком выполнения работ).


30 июля 2015 года

1.В реестр счетов-фактур для книги продаж поле “Номер сч-ф продавца” расширено до 30 символов.


27 июля 2015 года

1.Доработка печати Журнала полученных счетов-фактур: в графе 13 не печатается код валюты.

2.В реестр счетов-фактур для книги продаж добавлены поля
- "Код продавца" (он отражается в гр.10 Журнала выданных счетов-фактур и в гр.9 Книги продаж)
- "Номер и дата сч-ф,полученного от продавца" (он отражается в гр.12 Журнала выданных счетов-фактур). Заполнить эти поля можно только для кода операций 04 и 05.
Для того, чтобы счета фактуры с заполненным полем "Код продавца" не попадали в Книгу покупок ,надо в реестре счетов-фактур в поле "Код объекта" поставить значение "УОС".
Для того, чтобы счета фактуры с заполненным полем "Код продавца" не попадали в Книгу продаж ,надо в реестре счетов-фактур в поле "Дополнение 3" поставить значение "#".

3.Доработка формирования Исправительного и Корректировочного счета- фактуры, когда на первоначальный счет-фактуру заполнен "Доп.N счета-фактуры".

4.Доработана печать Исправительного, Корректировочного счета- фактуры с заполненным полем "Доп.N счета-фактуры".

5.Доработана печать Книг покупок и продаж,Журналов полученных и выставленных счетов фактур для Исправительного, Корректировочного счета- фактуры с заполненным полем "Доп.N счета-фактуры".


21 июля 2015 года

Доработан расчет Оборотной ведомости : попадает проводка Д-т 69.хх К-т 69.хх с одинаковыми аналитиками по дебету и кредиту.


2 июля 2015 года

1.Реализована печать платежного поручения более крупным шрифтом в реестре платежных поручений по кнопке "Вывод в WORD".


22 июня 2015 года

1.В меню Оперативная информация разработан новый режим "Распределение затрат(счета 23,25,26) подразделениям", который выполняет закрытие дебетового сальдо по "реформируемым" счетам(например 23,25,26) пропорционально исходящему сальдо на подразделениях по счетам, на которые списываются затраты( например, 20.1). Счета, на которые списываются остатки, должны иметь аналитику "Статья", "Подразделение". Реформируемые счета должны иметь аналитику "Статья".
Все затраты с реформируемого счета на счет, на который выполняется реформация относятся на статью затрат, указанную в запросе па выполнение процедуры.


11 июня 2015 года

1.В счете на оплату расширено поле "Наименование плательщика" до 250 символов.

2.В Счете-фактуре на продажу расширено поле "Наименование получателя" до 250 символов.

3.По сигнальному файлу в акте сверки по кнопке "Акт сверки" печатается юридический адрес, если не заполнен фактический адрес .


2 июня 2015 года

1.В реестре счетов-фактур для книги покупок появились два новых поля "Код продавца" и "Код вида сделки". Заполнить эти поля можно только для счетов-фактур с видом операции 04 и 05.Поле "Код продавца" заполняется выбором организации из справочника организаций по F8.Поле "Код вида сделки" заполняется вручную. Если эти поля заполнены, то при печати Книги покупок и Журнала полученных счетов-фактур в графу 9 "Наименование продавца" попадает организация из поля "Код продавца", а в графу 11 "Наименование посредника" попадает организация из поля "Наименование поставщика" счета-фактуры." Код вида сделки" отражается в Журнале полученных счетов-фактур.

2.Парамет №2 запроса на формирование Исправительного счета-фактуры в реестре счетов-фактур для книги покупок "Укажите Номер Исправительной сч-ф "заменен на "Укажите Номер исправления". Если за одну дату от одного поставщика пришли несколько исправительных счетов-фактур, то при заполнении параметра №2 запроса на формирование исправительного счета-фактуры во избежание дублирования, если уже по контрагенту за одну дату уже введен номер исправления 1, надо вводить номер исправления 1#1,1#2,1#3 и т.д.
При печати Исправительного счета-фактуры , Книги покупок, Журнала полученных счетов-фактур, если в номере исправительного счета-фактуры есть символ #, то отсекается # и все следующие за ней символы в поле "Номер и дата исправления счета-фактуры".

3.Доработка формирования Книги продаж , когда нужно показать только счета-фактуры на предоплату.


22 апреля 2015 года

1.Разработана процедура выгрузки в XML- файл для налоговой Журнала регистрации полученных (выданных) счетов-фактур в меню Выписка документов - Выгрузка документов для отправки через интернет.

2.По сигнальному доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты при значении ДА в параметре №3: номер счета- фактуры формируется без #, если нет сигнальных файлов ZSCFAVANS.set и ZSCFAVANS1.set.


Предыдущая  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  Следующая